2020年6月,為落實(shí)集團(tuán)公司“四位一體”大管控機(jī)制工作要求,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“監(jiān)督、服務(wù)、評價、規(guī)范”職能作用,根據(jù)《內(nèi)部審計監(jiān)督管理辦法》《日常審計工作流程規(guī)定》及年度審計工作安排,公司聘請了外部會計師事務(wù)所對公司重點(diǎn)項(xiàng)目開展專項(xiàng)審計,圍繞項(xiàng)目運(yùn)行模式、招投標(biāo)環(huán)節(jié)、合同執(zhí)行情況、資金使用情況及內(nèi)部管理控制等事項(xiàng)展開,旨在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,確保重點(diǎn)項(xiàng)目健康平穩(wěn)運(yùn)行。
紀(jì)檢監(jiān)審部作為主辦部門,做好業(yè)務(wù)部門與審計機(jī)構(gòu)之前協(xié)調(diào)督促的橋梁和紐帶的同時,確保審計見實(shí)效。在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,相關(guān)部門分別派出工作人員全程參與并配合審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展,通過邊審邊學(xué)、邊審邊改,大大提高了此次內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量。
現(xiàn)場審計階段基本完成后,公司召開了專項(xiàng)交流會,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及審計機(jī)構(gòu)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人參會,就審計發(fā)現(xiàn)問題和整改辦法進(jìn)行討論研究。紀(jì)委書記徐斌指出,整改責(zé)任部門要認(rèn)識到內(nèi)審目的所在,勇于擔(dān)當(dāng)責(zé)任,正確對待問題,及時與審計機(jī)構(gòu)溝通,堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,確保不折不扣按時間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)整改工作,同時不斷提高自身規(guī)范化管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),真正實(shí)現(xiàn)“審計出效益、審計強(qiáng)管理、審計促發(fā)展”的目標(biāo)定位。